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审计处工作职责

审计处是在分管院长的领导下,依据国家法律、法规和政策及学院规章制度,对学院及所属部门、单位财务收支及其有关经济活动的合法和效益依法实施内部审计监督的专门机构。审计处独立行使监督权,对分管院长负责并报告工作。其职责范围如下:

 1.对学院财务预算执行及决算情况进行审计监督;

2.负责学院及各二级学院财务收支以及有关经济活动的审计;

3.对基建、维修工程预决算实施审计;

4.对物资采购、项目承包及招投标过程以及经济合同进行审核监督;

5.建立健全内部审计规章制度,监督内部控制制度的建立与执行;

6.对学院中层以上领导干部及重要岗位人员进行离任审计;

7.学院诉讼及非诉讼案件的承办及提供法律事务咨询;

8.提出纠正、处理违法违规行为的意见以及改进学院管理的建议;

9.对违法违规和造成损失浪费的部门和人员,给予通报批评或者提出追究责任的建议。


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